Цитата:
Сообщение от
Ivanhoe
Я так понимаю, анализировать остатки по ГК нужно будет не по аналитике (по сути и закупка номенклатуры на сайт 1 даст сальдо по аналитике 1 равное 0), а по паре "счет - аналитика".
Тогда мы и увидим, что по одному счету списалось с аналитики 1 и пришло на аналитику 2 (в приведенном примере Ивана еще и счета поменялись, но они могут быть и одинаковыми, например 15025).
Ваня, у нас более общая задача - это выявление расхождений между оборотами по бух. счетам в разрезе аналитики Подразделение и ОСВ по движению сырья и полуфабрикатов в разрезе цехов. Допустим, Цех 1 (склад 01) отправляет сырье Цеху 2 (склад 02), я должен с одной стороны видеть в анализе счета 10, что сумма ушла с аналитики 01 и пришла на аналитику 02. Параллельно запускаю ОСВ по складам и вижу там что сумма ушла из одного цеха и пришла в другой.
Может быть это не очень обычная задача, но таковы требования - полное соответствие движения ТМЦ и бух. проводок.