![]() |
#6 |
Участник
|
Цитата:
Деньги на билет выдается либо из кассы, либо с р/с (безнал) ;-)
Цитата:
А разве НДС должен в этом случае выделяться?
(проводки: Д 50.03 К 60 - стоимость билета, Д 68.05 К 60 - НДС, если есть) Когда сотрудник едет в командировку, предприятие выдает ему этот билет в подотчет. (проводки Д 71 К50.03 - стоимость билета) Вопрос в том, каким способом правильно провести покупку билетов с использованием стандартоного функционала. Или все равно нужно что-то доделывать? |
|