AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2003, 18:26   #1  
Romzik is offline
Romzik
Участник
 
5 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2003
? тасможенный НДС
Подскажите , плиз, как настроить следущую схему в Аксапте
У меня есть входящий ипортный Ндс, уплачиваемый при ввозе товара на таможню.
Т.е делается проводка 19. НДС на таможне 76 (Поставщик -таможня) 100 руб . Далее оплачиваем 76 (Поставщик) 51 (Банк) и необходимо возместить НДС....
Как это реализовать в Аксапте?
Старый 19.04.2003, 01:09   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Вообще говоря, это не только таможеный.
Так должен возмещаться любой НДС.

Попробуй почитать про сопоставление налогов.
Правда на русском очень мало об этом написано.
Попробуй почитать и на русском, и на английском.
Старый 21.04.2003, 10:22   #3  
Romzik is offline
Romzik
Участник
 
5 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2003
Thumbs down Таможня дает добро
Ты не совсем понял проблему.

Мы делаем закупку импортного товара Д10 К60(Поставщик сырья) 120 руб , Далее Д19 К76(ТАМОЖНЯ) 20 руб. Потом оплачивам Д60(Поставщик сырья) К51 120 руб.
И должны возместить таможенный НДС. Но оплата и закупка прошла по Поставщику сырья, а НДС по контрагенту Таможня.
Старый 21.04.2003, 20:55   #4  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Нееет, Romzik.
Это ты не понял проблему.

Заталкивать "услуги" таможни только в накладные по закупке - не совсем достаточно.

В накладные расходы надо затолкать сумму с кредита промежуточного счета.
А "услуги" таможни провести отдельной нормальной "счет-фактурой" на дебет этого же промежуточного счета. Промежуточный счет закроется.

После этого ты и задолженность нормально видишь, и оплату нормально делать можно. Без зачета. И НДС нормально работать будет.
...и эцелоп не будет бить. никогда! (С) Кин-дза-дза.
Старый 21.04.2003, 21:27   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Хм... Перечитал еще раз и еще раз.
Может быть действительно я не врубился.

Romzik, почему делается дт19, кт 76 (Таможня)?
Зачем? И почему на 20 рублей?
Там же должны быть только НДС с "услуг" таможни.
Либо я действительно чего-то не понимаю, либо ты у бухов неправильно схему услышал.

И как ты делаешь такую проводку на КОНТРАГЕНТА?
Вучную?

Если такая проводка делается за счет установки 76 счета вместо 68 в профилях налогов, то надо опять же воспользоваться сопоставлением. Но в этом случае у тебя не может быть другого контрагента. А как изменить контрагента в налоговых проводках штатными средствами - я не знаю. Колись, как сделал?
Старый 22.04.2003, 10:22   #6  
mad_pilot is offline
mad_pilot
Участник
Аватар для mad_pilot
 
451 / 10 (1) +
Регистрация: 07.03.2002
Адрес: Moscow
схема правильная.

При уплате таможени НДС берется от полной таможенной стоимости + тамож. платежи.
Потом этот НДС ставится в зачет.
__________________
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 22.04.2003, 10:47   #7  
Romzik is offline
Romzik
Участник
 
5 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2003
Cool
Я вообще не говорил про услуги таможни, с ними как раз все в порядке,
я говорю про НДС взимаемый нашим государством (читай таможенный орган)
При покупке чего-либо заграницей.
Покупаем товар Д(какой либо счет 10, 15, 08 ....) К60 100 баксов - это за сколько мы купил и эти 100 бакинских платим нашему заграничному другу.
При растаможке, помимо полин, услуг, акцизов, на товар, мы еще должны заплатить НДС, который потом пойдет в зачет, но платим эти пускай 20% таможенному органу
то есть Д19 К76 20$
А как такое сделать, я пока не придумал, если использовать в группе бух. разноски (налог на использование), то проводка делается правильная, но к сожалению счет 76 берется из ГК, а не из разноски поставщика и непонятно как ему потом выписать платежку
Старый 22.04.2003, 10:56   #8  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Ок. Понял.

А почему не выделить отдельный субсчет на 76?
Старый 22.04.2003, 11:12   #9  
Romzik is offline
Romzik
Участник
 
5 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2003
Red face
Хех...
Если пользоваться такой схемой и использовать транзитный 76 счет главной книги, то ксожалению мы не сможем получить книгу покупок Вот в чем проблема.
Старый 22.04.2003, 12:50   #10  
hopkins is offline
hopkins
Участник
 
1 / 10 (1) +
Регистрация: 22.04.2003
Адрес: Минск
Можно настроить таможенный НДС как налог на использование с разноской, например, Дт 19 Кт 76/5, где 76/5 специальный субсчет для расчетов по таможенному НДС, а потом делать проводку в журнале Дт 76/5 (Гл. книга) Кт 76/5 (Поставщик "Таможня").
Немного сложне с тем, что закупка может проводиться в евро, долларах и т.д., а НДС в декларации указывается в рублях. Тут можно только посочуствовать бухгалтеру, который будет пытаться скоректировать сумму налога в долларах и подогнать ее под ту, которая указана в декларации.
И совсем нерешаемая проблема возникает в проводках во вторичной валюте компании. В том случае, если налог настроен как налог на использование, Axapta пытается на его сумму во вторичной валюте сделать неоткорреспондированную проводку на счет прихода ТМЦ.
Побороть мы этот глюк не смогли :-( Могу посоветовать отказаться от использования вторичной валюты :-)
Старый 22.04.2003, 12:58   #11  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
почему?
вроде, получалось нормально с транзитным счетом.

но я имел в виду, в профилях разноски налогов указать вместо 68 отдельный счбсчет 76. тогда контрагента указывать необязательно. На этом субсчете только НДС от таможни.

Заодно и финансовые отчеты будет легче строить.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС mir_ks1 DAX: Функционал 9 03.09.2008 11:17
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.