| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС
			 
			
			Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее. 
		
		
		
		
		
		
		
	1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике 2. Создала нового контрагента-поставщика 3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах 4. Создала налоговый код из средств поставщика 5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры 6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган 7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте. Формируется накладная на 1180 дол. Далее не запуталась. Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.  | 
| 
	
 | 
| 
	
	 | 
	
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по НДС | 8 | |||
| В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? | 24 | |||
| Обработка вход. НДС | 6 | |||
| Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
| Налоговый агент | 1 | |||
		
  |