| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Перенос основного средства на другой бух.счет.
			 
			
			Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации в Axapta 3.0: 
		
		
		
		
		
		
		
	ОС было введено в эксплуатацию на счет 01.09 (ОС без свидетельства о гос. регистрации). Амортизировалось несколько месяцев. После гос. регистрации его нужно перенести на счет 01.01. Как это правильно сделать?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Мрачный тип 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			По хорошему нужно новый тип операции ОС программировать, дабы все отражалось и в проводках по ОС и нормальная была привязка к бухгалтерским проводкам. И поглядеть как там поступают классы, обеспечивающие расчет баланса ОС, в случае неизвестной для них операции , дабы не получить грабли в отчетах по ОС. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Без этого можно просто в ГК делать общим журналом перенос м-ду этими счетами, на баланс ГК оно не повлияет, зато крайне непрозрачно будет в разрезе карточек ОС и операций по ним - в общем крайне не рекомендуется такой примитив, геморрою с данными нажить можно запросто таким образом. Многое еще зависит от того,каким образом у Вас настроен этот "чудесный" модуль ОС, в каких стандартных/добавленных справочниках хранятся те или иные атрибуты карточки, изменяющиеся при данной операции,завязаны они или нет на классы/профиля разноски, генерящие по операциям ОС проводки в журнал ОС. Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.03.2006 в 11:33.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Вариант просто поменять профиль разноски в модели и перебросить остатки по счетам 01, 02 через журнал ГК вы рассматриваете?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			К такому варианту я пришел, если исключить доработку. Думал, может еще лучше есть способ. Этот плох тем, что в модуле ОС такая операция никак не отразится. Но по видимому, придется так и сделать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Columbus IT 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Nervoy
			
			 
К такому варианту я пришел, если исключить доработку. Думал, может еще лучше есть способ. Этот плох тем, что в модуле ОС такая операция никак не отразится. Но по видимому, придется так и сделать. 
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Проще было бы дополнительный вид статуса добавить.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Если таких основных средств немного, то можно задействовать операцию "Прочее", вручную проставив в строках балансовую стоимость и бухг. счет. А потом просто сменить профиль разноски в моделях учёта.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Кирилл Егоров
			
			 
Если таких основных средств немного, то можно задействовать операцию "Прочее", вручную проставив в строках балансовую стоимость и бухг. счет. А потом просто сменить профиль разноски в моделях учёта. 
		
	И используем стандартные настройки для операции Прочее - так что даже вручную бух. счет подставлять не надо.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Lyuberetskaya
			
			 
Мы сделали тоже самое с минимальными доработками - сумма первоначальной стоимости автоматически подставляется в операцию Прочее и после разноски меняется статус (у нас это Запас) и профили разноски по всем моделям учета. 
		
	И используем стандартные настройки для операции Прочее - так что даже вручную бух. счет подставлять не надо.  | 
| 
	
 |