|
![]() |
#1 |
Участник
|
Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано: Цитата:
2. На основании проводок корректировки НДС. В этом случае по сумме
корректировки НДС рассчитывается сумма без НДС и сумма с НДС. Установив курсор на проводке корректировка налога по кнопке Функции/ Книга продаж/ (покупок), перейдите на форму Обработка счета фактуры, выберите корректируемую фактуру в поле Фактура группы полей Коррекция. И правильно ли я понимаю по исправлению количества: Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию. И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения. Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от NoProvlem
![]() Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано: Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было? И правильно ли я понимаю по исправлению количества: Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию. И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения. Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества.
__________________
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
|
![]() |
#3 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от NoProvlem
![]() Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано: Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было? Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС. При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка. Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку: Д 90* К НомерКлиента. Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат. Обращаю внимание, что корр. фактура делается только для скидок и бонусов по договору или дополнению к договору. В частности, корр. фактуру делаем при признании брака, где "дополнением к договору" служит акт на брак от отдела контроля качества. Однако, 99% случаев изменения цены в практике - это техническая ошибка (влепили не ту цену, что в договоре, или поставили неверный курс, а сама поставка была в порядке по качеству и количеству). Как здесь уже было указано, технические ошибки правим полным сторно, после чего в новой фактуре вручную (!) проставляем номер "версии" в заголовке. Обратим внимание, что номер накладной / фактуры система в этом режиме вытянет новый, никаких возможностей связать новую со старой нам система не предоставляет, хотя по логике российских бюрократов номер надо брать старый и добавлять к нему номер исправления. Последний раз редактировалось EVGL; 17.02.2012 в 21:33. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), axalex (1), NoProvlem (1). |
![]() |
#4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
![]() Супер-недокументированная фича. Пойти в общий журнал ГК. Создать проводку вида
Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС. При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка. Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку: Д 90* К НомерКлиента. Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат. И еще, как видно есть проблема с округлением. В системе идет работа с двумя числами после запятой и округляет она всегда по своему, получается что всюду начинают вылезать копейки, стоит начать корректировать цену. |
|
![]() |
#5 |
Banned
|
|
|
![]() |
#6 |
Участник
|
to EVGL
У Вас после создания подобной проводки, при отображении и печати фактуры, выходит форма корректировочной счет-фактуры?(при условии что группа Коррекция на форме заполнена). Если да, то в фактуру попадают значения из заказа, как значения ДО корректировки? Т.к. у меня выходит обычная счет-фактура. Хотел узнать где зайца искать.
__________________
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось axalex; 29.02.2012 в 07:28. |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
-
Последний раз редактировалось Daiver; 17.02.2012 в 21:25. |
|
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
|