|
|
#7 |
|
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от %Anton%
Здравствуй, AlexNav.
Я делаю следующим образом (опишу более подробно), может по не знанию делаю что то не верно: 1. Создал карточку ОС, где в строках прописал привязки между Книгами амортизации ОС и ОС Учетная группа 2. Создал и учел счет (заказ) покупки ОС по книге амортизации "Приобретение". Таким образом через привязку книги амортизации к учетной группе ОС в карточке ОС, объект ОС встал на 08 счет. 3. Третьим пунктом, перед вводом в эксплуатацию, хочу к стоимости ОС покупки добавить величину доп расходов. Как эти расходы привязать к конкретному ОС - для меня загадка. Да, конечно, я могу учесть эти расходы напрямую на Фин счете, но хотелось бы понять, возможна привязка к карточке ОС???? 4. "Актом ввода в эксплуатацию" изменяю книгу амортизации ОС в карточке ОС, таким образом ОС встает на 01. У меня появился еще вопрос: При попытке учета продажи ОС из заказа продажи, NAV 4.0 выдает сообщение: "ОС Номер ХХХ должно быть реализовано". Заказ продажи не учитывается. Подскажите, почему документ не учитывается? Заранее благодарю всех кто пытается помочь по поводу продажи полность согласен с gala сначала списываете объект с учета,затем продаёте. |
|
|