|
![]() |
#1 |
Участник
|
Вариант 1 не подходит, т.к. есть и белые продажи (и даже одному клиенту). Цены в прайс-листах однозначно без НДС.
Вариант 2: сумма в Дт62 в первой проводке уже с НДС. Вроде бы, больше уже не нужно никакой второй проводки. Если настроить в разноске Исходящий налог=Корр.счет уплаты, то второй проводки в ГК вообще не формируется (и это хорошо!). Однако проводки по налогам все равно есть. Они в дальнейшем не смешаются с "белыми" налоговыми проводками? Вариант 3: если вариант 2 тупиковый, то придется его... |
|
![]() |
#2 |
Дайвер
|
Можно настроить специальный налог в налоговых кодах (например "не18%"). Для данного налогового кода настроить бухгалтерскую группу по налогу. Вывести ее за баланс, z.nalog, например. Настроить налоговую группу и налоговую группу номенклатуры. При необходимости указывать нужный налог через налоговую группу.
В результате, дт62 кт90 на полную сумму, дтZ.Nalog кт90 на сумму налога по забалансовому счету. |
|
|
|