AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.12.2007, 21:41   #8  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от art Посмотреть сообщение
И что получится ? В КлиентКнигаОпераций - будут открыты счета (тоесть как у клиента будет задолженость), а в ПоставщикКнигаОпераций будет у нас задолженность. И при этом ни мы , ни клиент не будет производить оплату. Таким образом - в отчете "Акт сверки" результат - задолженность клиента 500 грн. А, вот в ККО и ПКО - будет беспорядок.
1. Не знаю, как в бухгалтерском учете в Украине. Но в России задолженность клиента (все те, кому мы вывставляем счета)отражается, например, 62 счете. Задолженность перед поставщиком (все те, кто выставил счет нам) на 60. Даже если это одно и тоже юрлицо. Мало того, просто так, произвести взаимозачет между юрлицом-клиентом и юрлицом-поставщиком нельзя. Для этого необходим документ Акт Взаимозачета, заверенный печатями двух организаций. Вот, на основании этого акта и совершается операция взаимозачета в системе.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.